问题已解决
老师,请问一下如果报销单还没有过来,但是12月份有一笔预计的费用10000,但是没有开发票,12月份做了预估,但是1月份发票拿过来是12000,前后怎么账务处理呢?谢谢
同学你好
那你冲减预估的
然后再按照发票来入账
2022 12/29 08:43
84785011 
2022 12/29 08:57
你好老师 中间不是有个差额吗?
朴老师 
2022 12/29 09:07
差额不用管
你先原分录负数红冲然后再按照发票金额来做就可以l
84785011 
2022 12/29 09:12
好的 感谢老师
朴老师 
2022 12/29 09:22
同学你好
满意请给五星好评,谢谢

00:10:00
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