问题已解决
请老师,看图片,因为上传不了文字,谢谢



您好
应该发票不含税金额跟税额一起入账
计入应交税费-待认证进项税额科目
借:管理费用等
借:应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款等
2023 01/07 20:02

meili1560 

2023 01/07 21:06
请老师看图,谢谢

bamboo老师 

2023 01/07 21:07
是的 这样理解正确的

meili1560 

2023 01/07 21:22
请问老师,请看图

bamboo老师 

2023 01/07 21:22
请问在勾选平台勾选认证了吗

meili1560 

2023 01/07 21:28
没有,当期不认证勾选,以后月再勾选

bamboo老师 

2023 01/07 21:28
那应该用应交税费-待认证进项税额科目

meili1560 

2023 01/07 21:31
老师,请看图片

bamboo老师 

2023 01/07 21:32
借:管理费用等
借:应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款等
我前面给您写过分录了啊

meili1560 

2023 01/07 21:33
老师,1.应交税费-待认证进项税额,
2.应交税费-应交增值税-待认证进项税额
老师,第二个分录不对 ,不用加应交增值税这几个字对吗

bamboo老师 

2023 01/07 21:34
不用加应交增值税这几个字
是的

meili1560 

2023 01/07 21:40
谢谢老师耐心解答

bamboo老师 

2023 01/07 21:42
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

meili1560 

2023 01/08 00:47
请问老师,固定资产多少金额标准可以直接进费用,不用分期进行折旧?

bamboo老师 

2023 01/08 07:07
一般五千以下的可以直接计入费用