问题已解决
外贸企业的,我是购货方,我10月份的时候将这些购进发票作了退税勾选,然后进行增值税申报表申报,后来11月份在填写退税的时候发现品名与报关单不一致,然后我就开了【未抵扣的红字信息表】给销售方,请问我在12月份填写申报表的时候如何填写?
同学你好直接红冲了就可以
2023 01/13 14:09
84784957 
2023 01/13 14:59
请问我在12月份填写申报表的时候如何填写?申报表怎么红冲?
朴老师 
2023 01/13 15:09
同学你好
就是按照红冲后的金额申报

00:10:00
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