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老师,请问固定资产暂估入账分录应该怎么做?

84784985| 提问时间:2023 01/17 18:51
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
固定资产暂估入账分录应该是这样:首先要根据购入资产时的发票价格,将资产科目借方金额确认,同时发生应付账款的贷方金额;其次,再把暂估摊销金额在累计折旧科目的贷方金额确认;最后,暂估摊销费用科目的借方金额确认,同时把暂估摊销金额在现金科目的贷方金额确认。拓展知识:暂估摊销对公司财务状况有重要影响,可以减少投资收益率,减轻税收负担,同时也可以降低公司财务成本、减少财务风险和提高公司财务稳定性。
2023 01/17 18:58
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