问题已解决

老师我要是月初收到进项大于销项票,不想都抵扣怎么办

84784985| 提问时间:2023 01/20 21:07
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的
2023 01/20 21:09
84784985
2023 01/20 21:16
老师这个票,我要做成主营业务成本,那我不做的话,放到预付账款吗
王超老师
2023 01/20 21:16
可以的,你做到预付账款的
84784985
2023 01/20 21:19
老师我可以正常做账,然后不认证行吗
王超老师
2023 01/20 21:20
是阿,你就是要不认证阿
84784985
2023 01/20 21:26
那我就借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税 贷:银行存款 这样吗老师
84784985
2023 01/20 21:26
待认证进项税额
王超老师
2023 01/20 21:27
? 你有看到我前面的回复吗
84784985
2023 01/20 21:28
老师你说不处理,做到预付
王超老师
2023 01/20 21:29
那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的
84784985
2023 01/20 21:31
好的老师,我在想还可不可以做成待认证
王超老师
2023 01/20 21:32
这个不处理,你为什么还要考虑待认证呢
84784985
2023 01/20 21:36
老师如果说不处理的话,如果1月份的票,3月份做账,冲回预付的话,我票直接放在3月份里面吗?成本放在3月吗
王超老师
2023 01/20 21:38
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
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