问题已解决
老师我要是月初收到进项大于销项票,不想都抵扣怎么办



你好
那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的
2023 01/20 21:09

84784985 

2023 01/20 21:16
老师这个票,我要做成主营业务成本,那我不做的话,放到预付账款吗

王超老师 

2023 01/20 21:16
可以的,你做到预付账款的

84784985 

2023 01/20 21:19
老师我可以正常做账,然后不认证行吗

王超老师 

2023 01/20 21:20
是阿,你就是要不认证阿

84784985 

2023 01/20 21:26
那我就借:主营业务成本
应交税费——待抵扣进项税
贷:银行存款
这样吗老师

84784985 

2023 01/20 21:26
待认证进项税额

王超老师 

2023 01/20 21:27
?
你有看到我前面的回复吗

84784985 

2023 01/20 21:28
老师你说不处理,做到预付

王超老师 

2023 01/20 21:29
那么你这个进项的发票,可以“假装”还没有收到,先放到旁边不处理的

84784985 

2023 01/20 21:31
好的老师,我在想还可不可以做成待认证

王超老师 

2023 01/20 21:32
这个不处理,你为什么还要考虑待认证呢

84784985 

2023 01/20 21:36
老师如果说不处理的话,如果1月份的票,3月份做账,冲回预付的话,我票直接放在3月份里面吗?成本放在3月吗

王超老师 

2023 01/20 21:38
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的