问题已解决

我公司取得了一些不符合我公司业务的发票并付了款,后我公司将发票退回给对方,对方由于疫情原因一直还没有红冲,现在我们这边怎么入账?

84784994| 提问时间:2023 01/28 14:47
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在这种情况下,您应该先登记为“应收票据”,以及相应的“应付发票”。当收到对方的红冲发票时,您应该及时将应收票据清除,并将应付发票改为“已付款”,以便正确记录账目。此外,在红冲发票收到之前可以对该账户进行冲正处理,即将其未付款项转入准备金账户或内部账户中,以便以后及时付款。这样做能有效地处理发生的应收应付账目问题,确保财务核算准确无误。 拓展:在记帐时,可以使用会计软件,也可以使用财务会计系统,会计软件能够实现帐目的复杂汇总、统计,更容易准确记录账户信息;财务会计系统能及时准确地记录最新帐目信息,实现企业财务管理的信息化、科学化、专业化。
2023 01/28 14:56
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