问题已解决

请问一下老师,我公司实际已付电费86448.69元,收到发票75530.35,税额9818.94合计85349.29,另1099.4的金额对方未开发票,那我分录如何做?? 借:管理费用-电费 75530.35+972.92 进项 9818.94 待抵扣126.48 贷:银行存款86448.69 这样对吗 如不对该怎么改正

84784960| 提问时间:2023 02/03 15:30
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
直接按发票的金额入账。后面追欠发票
2023 02/03 15:30
84784960
2023 02/03 16:17
那我计提费用也是按发票金额吗
江老师
2023 02/03 16:33
是的,按发票的金额入管理费用的账,这样,由于有发票才能够在企业所得税税前列支。
84784960
2023 02/03 16:42
怎么做分录能教一下吗
江老师
2023 02/03 16:44
借:管理费用——电费  75530.35 借:应交税费——应交增值税(进项税额)9818.94 贷:应付账款  85349.29
84784960
2023 02/03 16:49
另外那1000多的呢
江老师
2023 02/03 16:51
另外的1000多就是形成了应付账款的借方余额,表示需要收回的发票或者是多付的货款
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