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  老师, 上个月15号公司出口退税申报后,通知书上写申报 退税额: 0 申报免抵额:130523, 这个数字我需要做什么分录吗?需要填写什么数字在申报表上吗?
 
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  借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)  
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 免抵税额 按相应的税率计算缴纳附加税
  2023 02/05 14:05
老师, 上个月15号公司出口退税申报后,通知书上写申报 退税额: 0 申报免抵额:130523, 这个数字我需要做什么分录吗?需要填写什么数字在申报表上吗?
 
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