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老师, 上个月15号公司出口退税申报后,通知书上写申报 退税额: 0 申报免抵额:130523, 这个数字我需要做什么分录吗?需要填写什么数字在申报表上吗?

84785005| 提问时间:2023 02/05 13:48
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一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)   货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 免抵税额 按相应的税率计算缴纳附加税
2023 02/05 14:05
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