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请问老师 在5月份的时候已经认证了一张进账票 在7月份的时候红冲了 这张票的进项税额该怎么处理呢?
在5月份认证了一张进账票,而在7月份又红冲了,那么这张票的进项税额应该怎么处理呢?根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,企业应当按照有关财务制度,将红冲的进项税额由销项税额中抵扣。因此,在本案例中,上述票据的进项税额应该从相应的销项税额中抵扣,并且要按照相关税务程序办理相关的申报手续。
2023 02/07 10:35
请问老师 在5月份的时候已经认证了一张进账票 在7月份的时候红冲了 这张票的进项税额该怎么处理呢?
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