问题已解决
老师,我实在看不懂该怎么做



计提工资
借:生产成本 480 000
制造费用 105 000
管理费用 90 600
销售费用 17 400
贷:应付职工薪酬——工资 693 000
发放工资并结转代垫款项:
借:应付职工薪酬——工资 693 000
贷:银行存款 653 000
其他应收款——代垫医药费 8 000
——代垫职工房租 32 000
借:生产成本 25 500
管理费用 4 500
贷:应付职工薪酬——职工福利费 30 000
借:应付职工薪酬——职工福利费 30 000
贷:银行存款 30 000
借:生产成本 192 100
管理费用 33 900
贷:应付职工薪酬——非货币性福利 226 000
借:应付职工薪酬——非货币性福利 226 000
贷:主营业务收入 200 000
应交税费——应交增值税(销项税额) 26 000(按照增值税税率13%计算,16%的税率已经过时)
借:主营业务成本 180 000
贷:库存商品 180 000
2023 02/17 09:59
嘎嘎嘎 

2023 02/17 10:10
老师,一共三问,这些分录分别哪些对应哪一问呢

财会老师 

2023 02/17 10:32
前两笔是第一问的,然后接着两笔分录是第二问的,最后三笔是第三问的。
嘎嘎嘎 

2023 02/17 10:40
老师,为什么第三笔的借方生产成本是25500,然后第五笔的,借方生产成本是192100

财会老师 

2023 02/17 21:39
资料2生产成本=170*150=25500
资料3生产成本=170*1000*1.13=192100
您再理解下~