问题已解决

老师,我实在看不懂该怎么做

嘎嘎嘎| 提问时间:2023 02/17 07:09
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财会老师
金牌答疑老师
职称:初级
计提工资 借:生产成本       480 000   制造费用       105 000   管理费用        90 600   销售费用        17 400   贷:应付职工薪酬——工资 693 000 发放工资并结转代垫款项:   借:应付职工薪酬——工资   693 000     贷:银行存款         653 000       其他应收款——代垫医药费  8 000            ——代垫职工房租 32 000 借:生产成本          25 500   管理费用           4 500   贷:应付职工薪酬——职工福利费 30 000 借:应付职工薪酬——职工福利费 30 000   贷:银行存款          30 000 借:生产成本           192 100   管理费用            33 900   贷:应付职工薪酬——非货币性福利 226 000 借:应付职工薪酬——非货币性福利   226 000   贷:主营业务收入           200 000     应交税费——应交增值税(销项税额) 26 000(按照增值税税率13%计算,16%的税率已经过时) 借:主营业务成本 180 000   贷:库存商品   180 000
2023 02/17 09:59
嘎嘎嘎
2023 02/17 10:10
老师,一共三问,这些分录分别哪些对应哪一问呢
财会老师
2023 02/17 10:32
前两笔是第一问的,然后接着两笔分录是第二问的,最后三笔是第三问的。
嘎嘎嘎
2023 02/17 10:40
老师,为什么第三笔的借方生产成本是25500,然后第五笔的,借方生产成本是192100
财会老师
2023 02/17 21:39
资料2生产成本=170*150=25500 资料3生产成本=170*1000*1.13=192100 您再理解下~
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