问题已解决

老师好,请问,上月计提残障金时做的分录为借-税金及附加,贷应交税费,支费用为借应交税费,贷银行存款。现在怎么更正此税费应该计提在管理费用 ,且此笔费用在下月又退税到账了,怎么做分录?

72712714| 提问时间:2023 02/27 09:00
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,借税金及附加负数, 借其他应付款,贷应交税费, 借管理费用,贷其他应付款 借银行贷其他应付款, 借其他应付款, 借管理费用负数
2023 02/27 09:02
72712714
2023 02/27 09:09
谢谢老师
郭老师
2023 02/27 09:09
不用客气,工作愉快。
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