问题已解决
老师好,请问,上月计提残障金时做的分录为借-税金及附加,贷应交税费,支费用为借应交税费,贷银行存款。现在怎么更正此税费应该计提在管理费用 ,且此笔费用在下月又退税到账了,怎么做分录?



借应交税费,借税金及附加负数,
借其他应付款,贷应交税费,
借管理费用,贷其他应付款
借银行贷其他应付款,
借其他应付款,
借管理费用负数
2023 02/27 09:02

72712714 

2023 02/27 09:09
谢谢老师

郭老师 

2023 02/27 09:09
不用客气,工作愉快。