问题已解决
老师,去年没有收到发票暂估入库,并且结转了成本,现在收到发票,怎么处理呢



同学您好, 估用红字借:成本科目红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:成本科目,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 03/08 11:37

84784965 

2023 03/08 11:40
跨年了哟 老师

易 老师 

2023 03/08 11:41
成本科目通过以前年度损益调整替换
老师,去年没有收到发票暂估入库,并且结转了成本,现在收到发票,怎么处理呢
赶快点击登录
获取专属推荐内容