问题已解决
你好,固定资产入账 周转箱2.2KG 价格:94085/1.13=83261.06,2.5KG 价格106915/1.13=94615.04,合同总款201000元, 之前收到2.5KG送货但未开发票 借:固定资产 94615.04 贷:应付款账款-暂估94615.04 ,2.2KG未做暂估,3月开票146000,201000-146000欠55000发票,那这个什么样冲入账?



你好; 红冲之前暂估的分类。 把这部分没有做的金额补做记入固定资产去
2023 03/20 14:50