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老师好,我们3月份有购买金税盘1120元做了减免税款,但是3月份还有留抵增值税抵减销项税,所以这1120暂时用不上,我申报3月增值税的时候没有申报这部分减免税款,但是我账上把它视同留抵增值税结转到未交增值税里了,所以我账上的未交增值税和税务系统里的就对不上了,这该怎么处理呢?谢谢

79212485| 提问时间:2023 04/17 09:05
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
那就是你抵扣的时候再结转这个1年时间内都可以
2023 04/17 09:07
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