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开展专业活动
陈媛媛
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提问时间:2023 05/29 15:26
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灿灿老师
金牌答疑老师
职称:
中级会计师,初级会计师
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①取得收入时, 借:银行存款8300000 贷:事业收入8300000 ②上缴应缴财政专户款, 借:应缴财政专户款4980000 贷:银行存款4980000
2023 05/29 16:07
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开展专业服务活动取得服务收入200000元,收到银行转账回单。编制财务会计和预算会计的分录。
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(1) 计提本月在编职工薪酬,计算出开展专业业务活动人员的薪酬为300000元,行政及后勤管理人员的薪酬为150000元。(2) 开展行政管理活动的部门领用了一批库存物品。该批库存物品的账面余额为720元。(3)开展专业业务活动的部门领用了一批库存物品,该批库存物品的账面余额为870元。(4)计提本月发生的固定资产折旧180000元,其中,为开展专业业务活动发生的所使用的固定资产计提折旧100000元,为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧 80000元。(5)计提本月开展专业业务活动发生的无形资产摊销50 000元。(6)购买库存材料一批,价值为10000元,款项通过单位零余额账户支付。(7) 年终结账时,“业务活动费用”科目的借方余额为805 000元,“单位管理费用”科目的借方余额为312 000元,将其全部转入“本期盈余”科目。怎么为该事业单位编制有关的会计分录?
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