问题已解决
如果工程是22年11月-23年3月之间有支付,一直都没有开出工程票给到甲方,现在23年6月才开,这种销项票财务处理怎么写分录?
你好,之前没有做无票收入,借银行存款,贷主营业务收入,
应交税费。
2023 07/02 17:29
m357788766 
2023 07/02 17:31
之前做了无票收入了,现在应该怎么做呢?
郭老师 
2023 07/02 17:33
借应收账款,负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
借应收账款,贷主营业务收入,
应交税费。

00:10:00
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