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在建工程-大楼,已经投入使用,于2021.12月转入固定资产,后续陆陆续续支付工程尾款(当时没挂账)怎么处理?
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速问速答你好,后续陆陆续续支付工程尾款(当时没挂账),当时计入在建工程的时候你贷方入账的科目是银行存款?
2023 07/31 08:42
红蕾
2023 07/31 08:48
后续支付,借 固定资产 贷 银存,对吗?调整固定资产入账价值
红蕾
2023 07/31 08:48
后续支付,借 固定资产 贷 银存,对吗?调整固定资产入账价值
邹刚得老师
2023 07/31 08:48
你好,后续支付,正常情况是这样做分录
借:应付账款,贷:银行存款
红蕾
2023 07/31 08:49
之前没挂账
邹刚得老师
2023 07/31 08:50
你好,那就需要补做挂账处理才是的
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
红蕾
2023 07/31 08:53
可以随时调整固定资产入账价值吗?
邹刚得老师
2023 07/31 08:54
你好,不应当这样处理。
正常情况下固定资产入账价值,从一开始就是确定的,你这里后面只是付款而已
红蕾
2023 07/31 08:58
大楼投入使用多时,在建工程转固定资产时,部分项目尚未决算,定案值未确定,没法挂账
邹刚得老师
2023 07/31 08:59
你好,部分项目尚未决算,应当根据建造成本把没有支付的部分计入应付账款核算才是的
红蕾
2023 07/31 09:02
就是把已经支付的计入成本,后面是根据决算应付的尾款。请问尾款怎么账务处理?
邹刚得老师
2023 07/31 09:02
你好,尾款在贷方应付账款挂账啊
借:在建工程,贷:应付账款