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现代服务行业,增值税申报表第4张要填写加计抵减税额,(按照本期实际抵扣的进项税额*5%得出加计抵扣税额),1.除了填这张表还要填写其他什么附表吗?2、这种加计抵减账务上怎么处理?

Janrose| 提问时间:2023 10/13 23:10
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学 1、这张表填写后,不需要再填其他附表。 2、计提时 借:应交税费-加计抵减税额 贷:其他收益 抵减增值税时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减税额
2023 10/13 23:12
Janrose
2023 10/14 11:22
老师,企业是要连续3年亏损才能企业所得税享受税前亏损弥补5年吗?这个亏损是年末未分利润为基准吗?
立峰老师
2023 10/14 19:15
你好同学,不是的,只要第二年就可以弥补亏损
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