问题已解决
我们是劳务派遣公司,按5%的差额征税开票,9月份财务有一张开错了,没有选差额征税开票,开成了1%的发票,然后在10月份在红冲重开,可是增值税申报表上已经带入了,那我要怎么申报?



你这个只能按照实际开的发票申报的
2023 10/17 16:19

84785024 

2023 10/17 16:35
确定是这样申报的吗?

王超老师 

2023 10/17 16:37
你要吧账上数据和其他申报表一起给我啊

84785024 

2023 10/17 16:45
这个就是9月份开错发票的数据,因为没有在9月份作废,就直接带入到申报表了

84785024 

2023 10/17 16:46
这个是三季度汇总的

王超老师 

2023 10/17 16:47
你账上的数据呢,也一起给我