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这题正确分录怎么写
84784958
|
提问时间:2023 10/19 14:02
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朱飞飞老师
金牌答疑老师
职称:
中级会计师
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同学,你好,是想知道该进什么科目吗?
2023 10/19 14:04
朱飞飞老师
2023 10/19 14:08
同学,你好。 分录应该是这样的: 借:生产成本 90000+800 制造费用500 管理费用 3700 贷:银行存款 95000 以上,可以看下,有任何问题欢迎随时追问,谢谢。
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这个题的正确分录怎么写
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请问这个题正确答案怎么写
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请问老师,正式考试的时候,中级会计实务写分录的时候,题干是万元,写分录的时候按照万元写还是元写,还是两者都正确?
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这个题分录怎么写,这个题分录怎么写
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增值税留抵税额退税,留抵税额退税缴回,需要填报哪些申报表的哪些行?是在当月填报?还是需要跨月填报?
9小时前
附表二第21栏 根据最新规定,上期留抵税额抵减欠税的填报位置如下: 一、申报位置 附表二 :需在《增值税纳税申报表附列资料(二)》的 第21栏 填写,该栏用于反映本期经税务机关同意使用上期留抵税额抵减欠税的金额,包括实际抵减的税额及滞纳金4。 问题:比如,所属期2025年4月增值税本来期末留抵税额100,所属期2025年1月应补缴增值税60,但是欠缴 。1.这时所属期4月申报表的附表二21栏就填报60,剩余的40填报在哪行?2.申报表上面最终的期末留抵税额是填报100还是40?3.下期增值税申报时,主表第14行“进项税额转出”会自动带出附表二第21栏的数据,用于申报。问题:“本期”申报表也有进项税额转出栏,为什么这个自动带出的数60不填报在本期中,而要填报在下期申报表中?
9小时前
1.增值税一般纳税人申报表附表二的本期进项税额转出),上期留抵税额抵减欠税、上期留抵税额退税之间存在哪些数量关系?2.如果所属期2024年4月附表二本期进项税额转出额为100,上期留抵税额抵减欠税为40,上期留抵税额退税为20,增值税加计抵减率为0.05,附表四本期调减额应该填报多少?具体计算过程是什么?
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如果一笔贷款的年利率为8%,贷款期限为2年,计算贷款到期后的利息是多少?
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