问题已解决
老师,帮忙看下,车辆**到公司做,借:固定资产 借:进项税额,贷:其他应付款,折旧时,借:其他应付款 贷累计折旧 出售时 借:其他应付款 借:累计折旧 贷:固定资产 贷:销项税额,出售时贷的固定资产是出售时的金额,其他应付款贷方有余额也平不了



您好,现在是其他应付款贷方是吧
2023 11/03 16:09

84784963 

2023 11/03 16:18
对的,老师,。

小锁老师 

2023 11/03 16:19
折旧的时候不对 应该是 借 管理费用 贷 累计折旧

84784963 

2023 11/03 17:10
老师,公司每年只收取管理费用。这样折旧成本费用的话,亏损太大

小锁老师 

2023 11/03 17:13
关键是你不做成本费用的话,这样其他应付款就没法消除了

84784963 

2023 11/03 17:18
其他应付款能不能做到营业外收入

小锁老师 

2023 11/03 17:22
不能,这个是不可以的

84784963 

2023 11/03 17:39
老师,借:其他应付款贷:银行存款呢

小锁老师 

2023 11/03 17:40
你确定可以银行支付吗