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供应商开给我们的销项负数发票,申报增值税时是不是计入(表二)的‘红字专用发票信息表注明的进项税额’里面的吗?

84785012| 提问时间:2018 02/09 17:45
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
进项转出里面
2018 02/09 17:49
84785012
2018 02/09 17:53
那(表二)的‘红字专用发票信息表注明的进项税额’是填什么数据的呢
朴老师
2018 02/12 09:51
就是你收到的红字发票金额
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