问题已解决
老师 一般纳税人充油卡时会计分录: 借:预付账款 贷:银行存款 收到油费专用发票时会计分录 借:管理费用 借:应交增值税 贷:预付账款 那月末怎么做分录转出这个应交增值税?



你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税非应交增值税进项。
2023 12/26 10:40

84785044 

2023 12/26 10:46
到这步就完了?未交增值税这个不管它了?

郭老师 

2023 12/26 10:48
是的,对的,是这么做的。

84785044 

2023 12/26 10:58
那发票验证了呢?
验证后也不管了?

郭老师 

2023 12/26 11:04
好,这个就是发票认证之后的,你是没有认证吗?没有认证不用做。

84785044 

2023 12/26 11:22
公司一个月都没有收入,都是收进项票 认证了

郭老师 

2023 12/26 11:23
那就按照我上面写的就可以的,你那个应交税费二级科目是应交增值税三级科目进项。