问题已解决

老师,我是一般纳税人11月份销售方开了一张纸质的专票已经被我抵扣认证申报入账了,但是到了11月22日对方又冲红了。我在12月份应该怎么转出进项?在申报表《二》那里填吗?还需要填什么?第一次遇到这样的情况不太会处理。

84784963| 提问时间:2024 01/10 18:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 附表二20行里面填写的
2024 01/10 18:10
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