老师,我是一般纳税人11月份销售方开了一张纸质的专票已经被我抵扣认证申报入账了,但是到了11月22日对方又冲红了。我在12月份应该怎么转出进项?在申报表《二》那里填吗?还需要填什么?第一次遇到这样的情况不太会处理。
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