问题已解决
12月暂估了费用 借销售费用 贷应付账款-暂估 现在1月收到了发票 为什么一定要红冲之前的分录



方便理解。若金额一致,可直接 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2024 02/19 11:34
m14183588 

2024 02/19 11:37
如果上个月暂估了的金额 跟这个月的金额开到了一张票里 可以做借应付账款-暂估 销售费用 进项 贷应付账款-客户 这样吗

文文老师 

2024 02/19 11:44
可以的,可以这样处理
m14183588 

2024 02/19 11:50
还有说用以前年度损益调整调的老师 是什么意思啊 为什么要用以前年度损益

文文老师 

2024 02/19 11:58
不需要用到以前年度损益调整