问题已解决
小规模建筑行业,企业是承接工程后外包出去给别人去完成的,21年开业时错把外包款项计入自企业的长期待摊费用后一直挂账到现在没有处理,现在想处理账面余额,应该如何做分录



借工程施工
贷长期待摊费用,
借长期待摊费用,贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整
贷工程施工。
2024 03/13 09:46
even963 

2024 03/13 10:01
老师,我们都是收一笔工程款,再转出去对应的工程款给外包人员,外包人员开回相应的工程发票给我们入账的,我们要怎么做账务处理呢?

郭老师 

2024 03/13 10:01
借工程施工分包款贷银行
确认收入之后结转到主营业务成本。
even963 

2024 03/13 10:06
我们是报不开票销售收入的,我都是当月收了工程款就做不开票收入,那我确认收入是怎么做分录呢?结转时要怎么处理?能例个有数字的例子吗?我新手

郭老师 

2024 03/13 10:08
你好,根据完工进度来确认收入的,比如你今天完工进度是100,之前工程结算是200,你借工程结算100,贷主营业务收入100。
even963 

2024 03/13 10:14
我外包出去了,我不知道它的进工程度多少呢

郭老师 

2024 03/13 10:15
嗯,你好,让对方给你提供就可以了