问题已解决
老师,请问下建筑业我们在实际工作中收入按开票来确认的,现在税局要求把以前年项目的工程结算剩余金额作未开票收入补交各种税,还有滞纳金我按上传的图片分录处理的,但是发现资产负债表列式的未分配利润金额和实际利润表的净利润+年初未分配利润金额不符,我整不会了。还有待业主通知开票时又怎么处理 请老师指教具体分录怎么做。感谢!



这个应该按完工比例确认收入的
2024 03/18 12:24

m7344_7766 

2024 03/18 12:42
老师在实际工作中,现在遇到这种情况了,实际发生了申报表更正和补交税金了,我应该怎么账务处理和具体分录

朴老师 

2024 03/18 12:47
同学你好
按完工比例的金额来确认收入看看差额还有多少没做收入你们补做收入就可以