问题已解决
老师,之前月份总共少计提工资了,怎么把分录做平呢



借管理费用工资等
贷应付职工薪酬工资,
这个是当年的。
2024 08/14 11:02

2022中级三科必过 

2024 08/14 11:09
正数余额还是负数余额啊,现在期末余额是贷方负数

郭老师 

2024 08/14 11:10
你好,上面的分录是正数金额的

2022中级三科必过 

2024 08/14 11:11
那现在我应该怎么调整

郭老师 

2024 08/14 11:12
你好,我上面给你写了账务处理补提上不就行了。

2022中级三科必过 

2024 08/14 15:38
老师 印花税多计提了怎么做分录冲平呢

郭老师 

2024 08/14 15:39
借应交税费、印花税借税金及附加负数。

2022中级三科必过 

2024 08/15 09:26
不太会,就是之前计提的时候重复了100块,然后100块里面有50块计入印花税,另外的50块是计入营业外收入了,现在要怎么调整呢

郭老师 

2024 08/15 09:27
借税金及附加贷,应交税费印花税100
借,应交税费印花税100
贷,银行存款50,
营业外收入50。
已经可以了,不需要做其他的了。

2022中级三科必过 

2024 08/15 09:42
为什么贷银存呢 这样不是会增多吗,实际没有多缴纳

郭老师 

2024 08/15 09:43
好,你交了50不是吗?这从头到尾给你做的呀。

2022中级三科必过 

2024 08/15 09:54
我现在只想调整多余的部分

郭老师 

2024 08/15 09:55
你好,你之前已经做了营业外收入,现在应交税费没有余额了吧?

郭老师 

2024 08/15 09:55
把你之前做的完整的写一下的。

2022中级三科必过 

2024 08/15 10:14
应交税费印花税有正数余额

郭老师 

2024 08/15 10:18
借应交税费贷、税金及附加。