问题已解决
老师您好,我们公司从事为上游客户代发灵活用工工资的业务 从中收取一定的服务费;开具增值税发票中免税金额为下发工资部分,计税金额为服务费部分;那这样填报印花税的话我们应该是填写计税部分金额还是免税+计税部分呢



你好,这个不需要缴纳印花税的。
2024 10/14 18:25
老师您好,我们公司从事为上游客户代发灵活用工工资的业务 从中收取一定的服务费;开具增值税发票中免税金额为下发工资部分,计税金额为服务费部分;那这样填报印花税的话我们应该是填写计税部分金额还是免税+计税部分呢