问题已解决

收入、费用、成本等记账跨月是否可以,比如是10月份的,记到11月份了,是否可以?

m93379088| 提问时间:2024 11/01 17:48
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,跨月可以,但是不能跨年。
2024 11/01 17:50
m93379088
2024 11/01 18:00
老师麻烦分别回答一下呗,谢谢!1.老师,那收入没按照正确的月份记账,不影响缴纳各种税吗? 2.老师,是不是不跨年那就不影响交税的金额,就比如本身应该10月份入账记收入,但是我11月份记的收入,这个对于10月和11月的分别的交税有变化,但对于一整年的,交税金额还是一样的,是吗? 3.老师,那收入和它对应的成本必须同时吗,比如10月份记收入1000,然后11月份再结转成本800是否可以?这个不跨年是不是可以?
小敏敏老师
2024 11/01 18:08
1.收入没按正确月份记账会影响各项税费的缴纳。 2.理解的正确。 3.正常情况下收入、成本应同步,有时会考虑到是否有利润会人为操作,从而不同步,整体来看是不影响的。
m93379088
2024 11/01 18:15
老师,您看一下我这三个问题呗,是刚刚问题3里面想到的,辛苦老师回答一下,谢谢!
小敏敏老师
2024 11/01 18:20
1.不要求同一天,同一个月就可以。 2.如果故意没结转成本,大概率是操纵利润。 3.可以。
m93379088
2024 11/01 18:32
老师,麻烦您看看这两个问题呗,谢谢您了,辛苦您!
小敏敏老师
2024 11/01 18:53
1.当月报销但是不记费用,可以先挂往来,下月记费用时再冲减往来。 2.这样做不行。方法同上面1。
m93379088
2024 11/01 19:31
老师,我还是没太明白,麻烦您看一下我的问题呗,谢谢
小敏敏老师
2024 11/01 19:38
业务招待费9月发生,银行存款已经支付, 借:其他应收款 贷:银行存款 这样9月份的银行存款就能对上,10月份的 借:管理费用等 贷:其他应收款 不用调整10月的银行存款。
小敏敏老师
2024 11/01 19:41
先记往来是因为当月没有记费用,同时银行存款已支付,不需要用银行调整单。
m93379088
2024 11/01 20:44
老师,我还是没太明白,您之前不是说费用如果这个月发生的但没记账、下个月再记账不是也可以吗,那为什么这个业务招待费必须还要挂个往来账才行呢,不挂往来账,直接9月份业务招待费没记,直接记到10月份这样不行吗?
小敏敏老师
2024 11/01 21:03
同学,我的意思是9月份银行付款了,但是不想记这笔费用,还想让银行存款余额跟对账单一致,就需要借方通过往来过渡一下。如果当月不付款,可以下月做,不用通过往来记账。
m93379088
2024 11/01 21:34
老师,真心感谢您这么耐心的解答,您看我理解得对吗,我这个问题虽然有些多,但有可能您回答起来相对简单,辛苦您了!很难遇到您这么好的老师,谢谢您再分别回答一下,谢谢您!
小敏敏老师
2024 11/01 21:40
1.2.3.5理解的没有问题。 4.一个月一致就可以。
m93379088
2024 11/01 22:05
老师,麻烦您再看看我这几个问题呗,分别回答一下呗,谢谢您了,辛苦您了!
小敏敏老师
2024 11/01 22:23
1.不违反,但是也不太严谨。 2.没有金额限制,最好按实际情况来。 3.现金、银行存款余额需要核对,有差异需要调整。付款需要在当月记账,费用是否确认根据情况来定。 4.实际工作也会出现漏记情况,及时调整就行。 5.理解正确。
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