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决算报表中<非财政拨款基本支出决算明细表>财决z14-1表反映的基本支出包括不包括上缴上级支出,经营指出、对附属单位补助支出呢?
朴老师
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提问时间:10/16 17:52
#事业单位#
前两者是 “上下级单位间的资金往来支出”,后者是 “自身经营性活动支出”,完全不属于同一范围。
阅读 264
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事业单位<非财政拨款项目支出决算明细表>财决z14_2本表中的支出包不包括上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出中核算的各项支出呢?
朴老师
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提问时间:10/16 17:18
#事业单位#
《非财政拨款项目支出决算明细表》(财决 Z14_2 表)不包括上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。 这几类支出性质和用途不同:上缴上级是按规定上缴的款项,经营支出是非独立核算经营活动支出,对附属单位补助是给附属单位的补助,它们有专门报表反映,不纳入该表的 “非财政拨款项目支出” 范畴。
阅读 112
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老师,前面的财务报的利润表申报表的本年累计数和软件上的不一致。我现在怎么申报。
刘艳红老师
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提问时间:10/16 14:42
#事业单位#
您好,你更下申报,按财务软件上面的来
阅读 336
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事业单位非财政拨款结转-累计结转转入非财政拨款结余-结转转入,那非财政拨款结余-结转转入需要再次结转吗?结转的话是转入哪个科目了呢?这种结转是月末进行还是年末才结转呢?
朴老师
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提问时间:10/16 12:57
#事业单位#
非财政拨款结余 - 结转转入需再次结转,年末转入 “非财政拨款结余 - 累计结余”,月末不结转,仅年末操作。
阅读 42
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事业单位非财政拨款结转-累计结转转入非财政拨款结余-结转转入,那非财政拨款结余-结转转入需要再次结转吗?结转的话是转入哪个科目了呢?
朴老师
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提问时间:10/16 12:39
#事业单位#
未履行的应税合同仍需缴印花税,因为纳税义务在签订时已发生,和是否履行无关(撤销解除除外)。 非财政拨款结余 - 结转转入需再次结转,年末转入 “非财政拨款结余 - 累计结余”,该科目是过渡项,最终要归集到累计结余。
阅读 77
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老师您好!用专用基金购买固定资产时为什么还要做一笔分录借:专用基金 贷:累计盈余呢?贷方为啥时累计盈余呢?
郭老师
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提问时间:10/16 11:55
#事业单位#
结转的 专用基金是预算会计的“钱”,购买固定资产时已在预算会计中减少,此分录是在财务会计中同步反映专用基金这笔预算资金对应的净资产最终转化为累计盈余的过程。
阅读 59
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老师麻烦问一下,财政拨款收入每个月结转到哪个科目,业务活动费用结转到哪个科目,这个分录是做错了吗
朴老师
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提问时间:10/15 16:12
#事业单位#
从财务会计看,财政拨款收入和业务活动费用期末都结转到 “本期盈余”,你提供的分录这部分是对的。但政府会计是双体系核算,若涉及财政拨款,预算会计里财政拨款收入要结转到 “财政拨款结转”,业务活动费用对应的财政拨款支出也要结转到 “财政拨款结转”,若没做预算会计结转,是核算不完整,不是分录做错。
阅读 116
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事业单位z02<收入支出决算表>以及z13表<非财政拨款收入支出决算表>的年初结转和结余包不包括事业单位的非财政拨款结余和专用结余呢?
朴老师
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提问时间:10/15 11:27
#事业单位#
Z02 表和 Z13 表的年初结转和结余,都包含非财政拨款结余和专用结余。 Z02 表是整体收支表,年初数含所有资金(财政 + 非财政),非财政部分就包括这两项; Z13 表专门反映非财政资金,年初数自然也包含这两项。
阅读 87
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事业单位的非财政拨款结余科目和专用结余科目的结转结余在主表反映吗?
宋生老师
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提问时间:10/15 11:08
#事业单位#
事业单位的非财政拨款结余和专用结余的结转结余情况,会在《政府会计制度》规定的财务报表主表中反映
阅读 147
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老师,我们是事业单位公立医院,我们医院进行了装修,付款还余几十万,由于质量问题,双方达成一致意见,装修方不要这尾款了。现在我作帐把这应付帐款冲掉,需要装修方提供什么附件。
家权老师
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提问时间:10/15 09:17
#事业单位#
不要尾款了就叫对方开负数发票冲
阅读 53
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你好方老师,我想问下比如酒店前台给了一千备用金,需要走什么手续
小菲老师
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提问时间:10/14 15:44
#事业单位#
同学,你好 提取备用金。 让酒店前台写提取备用金的单子
阅读 2
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老师你好:财政拨款的事业单位,实行新政府会计制度,目前有一笔从个人手里收回的以前年度多发放的工资存到了基本户,且需要上缴国库,问收到钱时,缴国库时的财务会计与预算会计分录怎么起?谢谢
朴老师
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提问时间:10/14 14:09
#事业单位#
一、收到收回的以前年度多发放工资时 1. 财务会计分录(权责发生制) 借:银行存款(基本户)贷:其他应付款 — 待上缴多收工资(说明:因需上缴国库,收到的款项先计入负债,而非收入) 2. 预算会计分录(收付实现制) 借:资金结存 — 货币资金(基本户)贷:其他预算收入 — 收回多付工资(说明:预算会计按实际收到资金确认收入,对应 “资金结存” 增加) 二、上缴国库时 1. 财务会计分录 借:其他应付款 — 待上缴多收工资贷:银行存款(基本户) 2. 预算会计分录 借:其他预算支出 — 上缴多收工资贷:资金结存 — 货币资金(基本户)
阅读 89
收藏 0
老师,我要报统计直报里面的女性人数该从哪查啊
小菲老师
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提问时间:10/14 13:18
#事业单位#
同学,你好 看公司的花名册,统计女生人员
阅读 1
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单位聘用人员是工会会员,她的父亲去世单位工会可以给买花圈么
刘艳红老师
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提问时间:10/14 13:00
#事业单位#
您好,可以的,可以买的
阅读 1
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购5G急救平台一套,合同明细包括救护车升级改造,车载主控主机,摄像机,移动平板,电脑主机,管理平台和协同救治模块,应计无形资产还是固定资产,计固定资产是按一套入还是分开入明细
郭老师
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提问时间:10/14 11:26
#事业单位#
这个必须是分开使用的话,建议做固定资产里面。一块做。
阅读 88
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购入5G急救平台一套,明细包括救护车升级改造,车载主控主机,移动平台,电脑主机,大屏显示器,会议摄像机,管理平台,协同救治模块,应怎么记帐
刘艳红老师
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提问时间:10/14 11:15
#事业单位#
您好,这个计入管理费用-办公费就可以
阅读 90
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你好,老师,这两笔一笔收一笔支出,我直接对抵后剩余的钱存银行这样怎么做账
宋生老师
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提问时间:10/14 10:58
#事业单位#
你好你收到了什么业务的款
阅读 24
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问一下个税可以先把增加的人员先提交后面在增加在总提交吗
文文老师
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提问时间:10/14 10:27
#事业单位#
可以的,个税可以先把增加的人员先提交
阅读 10
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事业单位已提足折旧的固定资产比如电脑,但是还在继续用。怎么处理老师
家权老师
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提问时间:10/14 09:57
#事业单位#
不需要处理的,报废再处理
阅读 5
收藏 0
这个是什么原因有什么步骤没弄吗
郭老师
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提问时间:10/14 09:34
#事业单位#
填写专项附加扣除吗?如果是的话,人员信息采集里面是不是没有采集这个职工?
阅读 3
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划转撤并清算结束日为什么其他接结余和非财政拨款结余分配的余额为0呢?
朴老师
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提问时间:10/13 19:43
#事业单位#
事业单位划转撤并清算结束前,其他结余会转入非财政拨款结余分配,而结余分配需全用于偿债、划转资产或上缴,最终两者都结转分配完毕,余额自然为 0。
阅读 363
收藏 3
老师好,教师节慰问和退休纪念品记到哪个科目
家权老师
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提问时间:10/13 17:42
#事业单位#
那个计入管理费用-福利费
阅读 8
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请问行政事业单位收到以前年度三代税款手续费,财务会计与预算会计如何记账
小锁老师
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提问时间:10/13 14:16
#事业单位#
财务会计记账(权责发生制) - 分录:借:银行存款/零余额账户用款额度;贷:以前年度盈余调整。 - 核心逻辑:手续费属于以前年度收入,需追溯调整前期盈余,而非计入当期收入。 预算会计记账(收付实现制) - 分录:借:资金结存—货币资金/零余额账户用款额度;贷:财政拨款结余—归集调入(或“其他结余”
阅读 86
收藏 0
老师您好,请问行政事业单位收到以前年度三代税款手续费,财务会计与预算会计如何记账
家权老师
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提问时间:10/13 14:09
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他收入 应交税费-增值税 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
阅读 107
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所属行业,账套名称,纳税性质,账套启用期间,会计准则,这些要怎么贴?
宋生老师
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提问时间:10/13 11:54
#事业单位#
这个账号名称就写公司名称就好了,纳税人性质你看是小规模还是一般纳税人? 启用期间你是10月份启用你就选10月1号就行了。
阅读 18
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你好,我们单位是镇卫生院,账上挂药商449,000应付账款,药商放弃9000块的尾数,按照44万结算,会计分录很预算会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:10/13 10:19
#事业单位#
核心逻辑:冲减全部应付账款余额,差额 9000 元计入 “其他收入”(债务重组利得)。借:应付账款 ——XX 药商 449,000贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 440,000贷:其他收入 —— 债务重组利得 9,000 二、预算会计分录 核心逻辑:仅记录实际支付的资金,不反映未支付的 9000 元(预算会计以 “资金收付” 为核算基础)。借:事业支出 —— 商品和服务支出 —— 药品费 440,000 贷:资金结存 —— 货币资金 / 零余额账户用款额度 440,000
阅读 11
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事业单位,有个专项经费可以发给实习生,但实习生没有银行卡,可以发给单位其中一个员工,再由他发给实习生吗?然后写份说明再做一份实习生签收表。可以吗?这样做违规不?
宋生老师
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提问时间:10/13 09:42
#事业单位#
你好这个要看主管部门的要求,正常来说是没什么关系的。
阅读 11
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学校给部分发的500元奖励,部门拿去聚餐没有分到个人头上。如果计入应付职工薪酬科目,这样税局和个税应付职工薪酬就不一致。有影响吗
家权老师
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提问时间:10/13 09:23
#事业单位#
那个直接计入管理费用-福利费。不需要申报个税
阅读 8
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无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
朴老师
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提问时间:10/13 07:39
#事业单位#
无票收入为负数通常不正常,需检查这些方面: 销售退回 / 折让是否真实,有无入库单、退货协议等凭证; 前期是否多记无票收入,冲减金额是否匹配; 账务处理是否有误,如科目方向、重复冲减等问题; 纳税申报栏次是否填错,数据是否与账务一致。
阅读 10
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一个工程,管事的去年进了软包,去年底供应商退了几十万到单位账户里,怎么做账?工程实际地点的负责人说不是多开发票,是以前预付的款项到供应商没用完所以退款了,但是没有预付的凭证依据,并且单位转款都是见发票转款,现在账面究竟怎么反应?
苏晓燕老师
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提问时间:10/12 17:03
#事业单位#
您好,您确认一下以前打款凭据,看看是否是预付款,这个很重要
阅读 889
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