关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
这个题怎么做
乐伊老师
|
提问时间:06/21 17:53
#事业单位#
同学你好,2020年7月1日,收到鲁能公司的转账支票 借:吸收存款-定期存款-鲁能公司-本金 100000 贷:吸收存款-活期存款-鲁能公司 100000 2020年7月1日,转存定期存款 借:吸收存款-活期存款-鲁能公司 100000 贷:吸收存款-定期存款-鲁能公司-本金 100000 2020年7月31日,计提利息 由于7月有31天,故计息天数为31天。 借:应收利息-鲁能公司 275.81(100000 * 9% / 365 * 31) 贷:利息收入-定期存款利息收入 275.81 2021年7月5日,鲁能公司提前支取4万 借:吸收存款-活期存款-鲁能公司 40000 贷:吸收存款-定期存款-鲁能公司-本金 40000 2021年7月5日,计提当月的利息 由于7月有31天,故计息天数为27天(31 - 5)。 借:应收利息-鲁能公司 246.94((100000 - 40000) * 9% / 365 * 27) 贷:利息收入-定期存款利息收入 246.94 剩余6万元的利息在到期时一次性取出。
阅读 1466
收藏 6
想问这个题怎么做
乐伊老师
|
提问时间:06/21 17:51
#事业单位#
同学你好, (1)借:缴存中央银行财政性存款 500000 贷:存放中央银行款项 500000 借:缴存中央银行一般性存款 600000 贷:存放中央银行款项 600000 (2)借:缴存中央银行财政性存款 250000 贷:存放中央银行款项 250000 借:缴存中央银行一般性存款 260000 贷:存放中央银行款项 260000
阅读 1375
收藏 6
想问下这个怎么做
乐伊老师
|
提问时间:06/21 17:37
#事业单位#
同学您好 (1) 2023年12月31日贷款发放时: 借:贷款——本金 1,000,000 贷:吸收存款 1,000,000 支付咨询费: 借:手续费及佣金支出 5,000 贷:银行存款 5,000 (2) 2024年3月31日(3个月利息=100万×6%×3/12=1.5万)确认利息收入: 借:应收利息 15,000 贷:利息收入 15,000 计提预期信用损失: 借:信用减值损失 50,000 贷:贷款损失准备 50,000 (3) 2024年6月30日(累计6个月利息=3万)确认利息收入(按账面余额100万计算): 借:应收利息 30,000 贷:利息收入 30,000 补提信用损失(8万-已提5万=3万): 借:信用减值损失 30,000 贷:贷款损失准备 30,000 (4) 2024年9月30日(累计9个月利息=4.5万)确认利息收入(按账面余额100万计算): 借:应收利息 45,000 贷:利息收入 45,000 确认减值损失(30万-已提8万=22万): 借:信用减值损失 220,000 贷:贷款损失准备 220,000 贷款减值后利息收入按摊余成本计算(此处简化处理仍按账面余额) (5) 2024年12月30日(到期无法收回)确认最后3个月利息(100万×6%×3/12=1.5万): 借:应收利息 15,000 贷:利息收入 15,000 取得抵债资产: 借:抵债资产 920,000 贷款损失准备 300,000 贷:贷款——本金 1,000,000 资产减值损失 20,000(差额20万为贷款本金与抵债资产公允价值差额)
阅读 1500
收藏 6
监控一般可以开哪几个点的票
apple老师
|
提问时间:06/20 19:10
#事业单位#
同学你好,监控软件 还是监控器材。 前者6% 后者13%
阅读 15
收藏 0
老师我想问一下事业单位法律让给合同把关,经济科目做委托业务费可以吗
宋生老师
|
提问时间:06/20 16:27
#事业单位#
你好,可以的,操作没问题
阅读 8
收藏 0
行政事业单位项目中暂列金怎么算
李沐鑫老师
|
提问时间:06/20 14:41
#事业单位#
你好同学,请稍等 暂列金额有招标人根据工程特点工期长短,
阅读 11
收藏 0
老师您好, 预算会计这边收款 借银行存款 贷事业收入~a项目 计提管理费 借非财政拨款结转~a项目。 贷非财政拨款结余~横向课题管理费统筹项目。 支出管理费时候, 事业收入~横向课题管理费统筹项目 贷银行存款 结转时候。 事业收入转入到非财政拨款结余 a项目 支出管理费 转入到非财政拨款结余~横向课题管理费统筹项目 那么非财政拨款结转a项目之前前提取的管理费怎么办呢?
朴老师
|
提问时间:06/19 18:22
#事业单位#
计提时按资金划转调整结转、结余科目,后续支出、结转按正常流程,前期计提的管理费已通过科目借贷,让资金归属到 “统筹结余”,结转时自然衔接 。
阅读 41
收藏 0
您好! 1.基金会收到的非限定性捐赠可以直接用于基金会日常支出吗?捐赠用途为本基金会业务范围内活动。 2.收到的非限定性捐赠款在银行办理了大额存单,收到的利息按照利息收入记,还是按照投资收益记 3.举行捐赠仪式,制作背板,条幅的费用入什么科目呢
朴老师
|
提问时间:06/19 14:49
#事业单位#
非限定性捐赠可直接用于日常支出,因捐赠用途为本基金会业务范围内活动,符合自主使用条件。 大额存单利息记 “利息收入”,按《民间非营利组织会计制度》,银行存款类利息通常归入该科目。 捐赠仪式背板、条幅费用计入 “业务活动成本”(若直接服务捐赠活动)或 “管理费用”(若属日常管理支出)。
阅读 26
收藏 0
我幼儿园承办县里球赛,涉及在我们食堂内做饭供应当天球员等相关人员,还有相关的赛事费用,请问这个账务处理如何完成,需要注意什么?(事业单位)
宋生老师
|
提问时间:06/19 14:13
#事业单位#
你好,你这个是盈利性的业务,是吗?
阅读 36
收藏 0
高校基金会,去年接收设备等实物捐赠后直接转赠二级学院(指定捐赠对象),原分录是借库存物品,贷捐赠收入;借业务活动成本,贷库存物品。 今年根据评估报告需要调减收入2万,该如何做账?
钟存老师
|
提问时间:06/19 10:36
#事业单位#
借:限定性净资产——期初调整 20,000 贷:非限定性净资产——期初调整 20,000
阅读 16
收藏 0
老师,我们是区公立医院,现在正在建门诊楼,医院买了一些慰问品,去建门诊楼工地上去慰问那些建筑工人。想问这慰问品由医院帐上支付还是医院工会帐上支付。
家权老师
|
提问时间:06/19 10:26
#事业单位#
那个建议在工会账户列支
阅读 91
收藏 0
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
文文老师
|
提问时间:06/19 09:17
#事业单位#
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以的
阅读 16
收藏 0
第一题 分录还行 但不知道对不对 主要是后面的题不会
朴老师
|
提问时间:06/18 18:55
#事业单位#
财务会计(结转到 “本期盈余”): 借:财政拨款收入 300000 、非同级财政拨款收入 100000 、捐赠收入 400000 、利息收入 5000 、其他收入 51500 ; 贷:本期盈余 856500 预算会计(分类型结转): 财政拨款预算收入结转:借:财政拨款预算收入 500000 ;贷:财政拨款结转 — 本年收支结转 500000 非同级 / 其他预算收入结转:借:非同级财政拨款预算收入 100000 、其他预算收入 256500 ;贷:其他结余 356500 三、结转 12 月费用 / 支出(财务 + 预算) 财务会计(结转到 “本期盈余”): 借:本期盈余 980000 ; 贷:业务活动费用 980000 、资产处置费用 15000 预算会计(支出结转): 经营支出结转:借:经营结余 535000 ;贷:经营支出 535000 事业支出结转:借:财政拨款结转 — 本年收支结转 100000 ;贷:事业支出 100000
阅读 149
收藏 1
事业单位,上年固定资产未走固定资产科目,计入费用科目,本年本月该如何做账?
宋生老师
|
提问时间:06/18 17:00
#事业单位#
你好,你借固定资产,贷留存收益等科目了。
阅读 122
收藏 1
公司冰箱开发票几个点的
家权老师
|
提问时间:06/18 11:43
#事业单位#
公司冰箱开发票13个点的
阅读 25
收藏 0
事业单位向下级主管企业借款需要报批吗
暖暖老师
|
提问时间:06/18 09:27
#事业单位#
你好,事业单位向下级主管企业借款不需要报批
阅读 435
收藏 2
事业单位慰问困难职工18000,慰问困难党员5000可以都计入福利费吗?
宋生老师
|
提问时间:06/18 09:16
#事业单位#
你好,是的,自己公司的是入福利费。
阅读 22
收藏 0
重新审计谁来聘请?谁来承担费用?
宋生老师
|
提问时间:06/18 08:28
#事业单位#
你好,谁需要就谁请了。 一般都是企业负担
阅读 209
收藏 0
老师!我们24年账本现金里面有一个季度末变成负的8000元?然后审计报告都出来了,这个有问题吗
小锁老师
|
提问时间:06/17 22:35
#事业单位#
您好,这个的话,肯定是受影响的,这个
阅读 38
收藏 0
老师,在建工程无偿移交资产会计分录怎么做
宋生老师
|
提问时间:06/17 16:50
#事业单位#
你好,无偿移交给谁了呢
阅读 34
收藏 0
职业学校的会计好干么 具体都是干什么
文文老师
|
提问时间:06/17 15:40
#事业单位#
平时的日常工作: 审核原始凭证(如发票、报销单等),确保合规性。 登记会计账簿(总账、明细账、日记账等),完成记账、算账、报账流程。 编制月度、季度、年度财务报表(资产负债表、收入支出表等)
阅读 39
收藏 0
老师您好,我们是事业单位,可以向周边学校过六一提供赞助费吗?
小菲老师
|
提问时间:06/17 12:08
#事业单位#
同学,你好 是可以的
阅读 30
收藏 0
单位本月开的大病互助发票包含了本月缴费和之前交费的余额,贷方科目是预付账款还是什么?请问这月财务会计应该怎么做账,已经忘记之前的缴费余额到哪个科目去了
郭老师
|
提问时间:06/17 09:49
#事业单位#
你去查一下其他应收款里面有没有余额 之前挂了哪个科目?现在贷方就是你是哪个科目要不不平。
阅读 60
收藏 0
想问下老师,单位这月开的大病互助发票包含了本月缴费和之前交费的余额,请问这月财务会计应该怎么做账,已经忘记之前的缴费余额到哪个科目去了
宋生老师
|
提问时间:06/17 09:13
#事业单位#
你好,你这个要去查下,才好做。不然没办法保证准确性。
阅读 68
收藏 0
这种房产税变更的怎么删除一部分
apple老师
|
提问时间:06/16 21:25
#事业单位#
同学你好。明天电话12366或者 电子税务局上面有个在线客服,请他们协助你,他们比老师更专业
阅读 57
收藏 0
房产税显示有效期,看图片内容。。
董孝彬老师
|
提问时间:06/16 21:12
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
这个怎么回事,从价计征的面积填的0,从租计征填了数字后就这样显示
董孝彬老师
|
提问时间:06/16 20:52
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
房产税,从价计征的面积填0,从租计征的面积也填0可以吗?从价计征有写房产原值
小愛老师
|
提问时间:06/16 20:37
#事业单位#
您好,从租的面积不可以为0,要填上数字
阅读 38
收藏 0
现在公司基本停工了,厂房租出了一部分,房产税按从租计征,还是从价+从租计征,怎么算
朴老师
|
提问时间:06/16 19:57
#事业单位#
同学你好 没出租的从价,出租的从租
阅读 42
收藏 0
老师您好,想问一下,我们公司代发供应商业务工资3000元,供应商给了库存商品成本价钱4500元,多出这个1500元怎么样做帐?
小菲老师
|
提问时间:06/16 19:32
#事业单位#
同学,你好 发工资??你们代发工资3000. 然后向供应商购买货物4500??
阅读 47
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
407
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料