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注册会计师《审计》每日一练:货币资金(2021.07.13)

来源: 正保会计网校 编辑:小雨 2021/07/13 09:18:51 字体:

今天应做的事没做,明天再早也是耽误了。你今天学习了吗?以下是注册会计师审计的每日一练,赶快来做题吧!

多选题

下列有关货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。

A、定期和不定期地进行现金盘点 

B、企业的财务专用章由财务经理保管 

C、由出纳人员负责保管会计档案 

D、企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账 

查看答案解析
【答案】
ABD
【解析】
选项C,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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