24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.83 苹果版本:8.6.83
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(10.20)

来源: 正保会计网校 编辑:songlirong 2020/10/20 09:28:06 字体:

        不管做什么都不要急于回报,因为播种和收获不在同一个季节,中间隔着的一段时间,我们称它为“坚持”。

多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 

B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 

C、组织应选择、开展并实施持续和单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 

查看答案解析
【答案】
CE
【解析】
选项A是控制环境;选项B是信息与沟通,选项D是控制活动。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

初级审计师:每日一练《审计专业相关知识》(10.20)

初级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校