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老师我想问一下这道题这样子做是对滴吗

m44122318| 提问时间:06/07 11:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:兼顾颜值和才华的学霸级答疑老师,高级会计师,数十年考培辅导经验,有系统的理论知识,化繁为简,轻松攻克各种疑难问题。
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额=6000+500+400-2100-50+10=4760计算应纳税所得额时,是要考虑暂时性差异的,可抵扣暂时性差异的增加额做纳税调增,减少额做纳税调减;而应纳税暂时性差异的增加额做纳税调减,减少额做纳税调增。应交所得税=4760*25%=1190递延所得税资产=(500+400)*25%=225递延所得税负债=2100*25%=525祝您学习愉快!
06/07 12:03
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