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想问一下关于异常发票补交增值税做进项税额转出,需要如何做账。是购买原材料的进项税

17501059038| 提问时间:05/14 12:07
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周老师
金牌答疑老师
职称:税务师,注册会计师,多年税务师事务所工作经验,擅长结合实务案例进行原理解释,让学员在案例中学会知识,帮助学员顺利通过考试。
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异常发票补交增值税做进项税额转出时,应将原计入进项税额的金额转出,借记“应交税费——增值税检查调整”,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。
祝您学习愉快!
05/14 12:07
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