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老师好,在建工程发票还没来,但是有合同,可以在建工程-暂估入账吗,然后先结转固资,发票到了再红冲在建工程,

嘻哈小老鼠| 提问时间:09/30 11:49
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周老师
金牌答疑老师
职称:税务师,注册会计师,多年税务师事务所工作经验,擅长结合实务案例进行原理解释,让学员在案例中学会知识,帮助学员顺利通过考试。
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可以。固定资产达到预定可使用状态但未办理竣工决算时,应按暂估价值转入固定资产,并计提折旧。待办理竣工决算后再调整原暂估价值,但不调整已计提的折旧额。所以,即使没有取得发票,也应当将暂估价值转入固定资产科目。当收到发票后,需要把原来暂估的账务处理冲回,再重新做在建工程转固定资产的分录。例如,之前已做分录:```借:在建工程—暂估100  贷:应付账款—暂估100借:固定资产100  贷:在建工程—暂估100```现在收到建筑服务专用发票109,账务处理如下:```借:应付账款——暂估100  贷:在建工程——暂估100借:在建工程——暂估100  贷:固定资产100借:在建工程100  应交税费——应交增值税(进项税额)9  贷:应付账款109借:固定资产100  贷:在建工程100```
祝您学习愉快!
09/30 11:49
嘻哈小老鼠
09/30 11:53
可是固定资产科目是不能直接用的,要添加然后结转使用,后期怎么修改呢 ?
周老师
09/30 11:53
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
当办理竣工决算后,需要调整原暂估价值,但不调整已计提的折旧额。收到发票后,要冲回原来暂估的账务处理,再重新做在建工程转固定资产的分录。例如,之前已做分录:```借:在建工程—暂估100  贷:应付账款—暂估100借:固定资产100  贷:在建工程—暂估100```现在收到建筑服务专用发票109,账务处理如下:1.冲回原来的账务处理:```借:应付账款——暂估100  贷:在建工程——暂估100借:在建工程——暂估100  贷:固定资产100```2.重新做分录:```借:在建工程100  应交税费——应交增值税(进项税额)9  贷:应付账款109借:固定资产100  贷:在建工程100```之后计提折旧时,按照竣工结算金额作为基数计提折旧。
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