问题已解决
年底分红,我一个老板抵扣借款了,这个会计分录怎么做, 我们是内账,没有计提,直接做的管理费用 奖金发放的



你好,你说的扣借款是说抵减应收他的款是吗
02/07 15:11

84784963 

02/07 15:14
是的,没错,老师

宋生老师 

02/07 15:17
你好,借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬
贷,其他应收款。
年底分红,我一个老板抵扣借款了,这个会计分录怎么做, 我们是内账,没有计提,直接做的管理费用 奖金发放的
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