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年底分红,我一个老板抵扣借款了,这个会计分录怎么做, 我们是内账,没有计提,直接做的管理费用 奖金发放的

84784963| 提问时间:02/07 15:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你说的扣借款是说抵减应收他的款是吗
02/07 15:11
84784963
02/07 15:14
是的,没错,老师
宋生老师
02/07 15:17
你好,借管理费用-奖金,贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷,其他应收款。
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