问题已解决

老师,麻烦问下上个月申报增值税错误税缴多了,更正后抵减这个月税额怎么做凭证

84784959| 提问时间:03/17 17:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
上月正常做到交税借方,本月抵减就是多计提,少交就平了
03/17 17:47
84784959
03/17 17:56
比如我2月所属期增值税应交100元,但是我1月申报错误更改报表后申请抵欠10元,实际银行就划了90元的税金
家权老师
03/17 17:58
都是一样的分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税110 贷:银行存款110 下月正常计提 借:应交税费-增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税90 贷:银行存款90
84784959
03/18 09:16
1月需要红冲了吧
家权老师
03/18 09:19
不是红冲,正常做账就是了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取