问题已解决
老师,麻烦问下上个月申报增值税错误税缴多了,更正后抵减这个月税额怎么做凭证



上月正常做到交税借方,本月抵减就是多计提,少交就平了
03/17 17:47

84784959 

03/17 17:56
比如我2月所属期增值税应交100元,但是我1月申报错误更改报表后申请抵欠10元,实际银行就划了90元的税金

家权老师 

03/17 17:58
都是一样的分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税100
贷:应交税费-未交增值税100
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税110
贷:银行存款110
下月正常计提
借:应交税费-增值税-转出未交增值税100
贷:应交税费-未交增值税100
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税90
贷:银行存款90

84784959 

03/18 09:16
1月需要红冲了吧

家权老师 

03/18 09:19
不是红冲,正常做账就是了。