问题已解决

我想问一下,成本会计到月末剩余的库存,是要做一笔冲回负数的分录吗

似水| 提问时间:05/21 10:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
05/21 10:16
似水
05/21 11:05
具体怎么做
似水
05/21 11:05
具体怎么做
郭老师
05/21 11:05
借库存商品贷主营业务成本。
似水
05/21 11:19
直接在主营业务成本借方负数不可以吗,那这个是不是就是表示月末剩余的库存也用到本月了,还是说下月再领还要再做分录
郭老师
05/21 11:23
是的,你每个月月底做的情况下,月底截止到今天,他的都在库存商品里面。下一个月可以领用。
似水
05/21 17:30
月末把剩下的做一个负的库存,下个月直接领用,和当月发生的不是混在一起了
郭老师
05/21 17:31
对的是的,是这么做的。
似水
05/21 18:31
和下个月再采购的不是混在一起了,还有就是哪些科目只能在原来的位置变成红字
郭老师
05/21 18:34
这混在一块了,你是不想混一块儿的话,你可以特殊标记起来。二级科目设置上几月份的库存剩余 现在软件都很先进了,你做相反的里面也没有关系。有些老软件41类的科目不能放到相反的方向,只能在原基础上放到负数,要不取不到数据。
似水
05/22 07:56
成本类只能在借方负数吗,还有哪些
郭老师
05/22 07:58
你好,收入类的放到贷方 费用类的借方
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