问题已解决
我汇算清缴企业所得税交了5000的样子 去年房租是没有发票 , 然后房租不开了, 直接把这5个点的税补给我们 我去更改报表 调增 在补交3510 他是直接在补3510 还是5000+3510啊 到时候又退5000



直接补 3510 元。汇算清缴时已按当时报表交了 5000 元企业所得税 ,现因房租无发票调增应纳税所得额,只需针对这部分差额补缴 3510 元,不存在先加 5000 元再退 5000 元的情况 。
05/23 10:58
我汇算清缴企业所得税交了5000的样子 去年房租是没有发票 , 然后房租不开了, 直接把这5个点的税补给我们 我去更改报表 调增 在补交3510 他是直接在补3510 还是5000+3510啊 到时候又退5000
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