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我4月底刚接手生产型外贸的企业,发现有两票关单是去年12月份和11月份,到目前五月份我才把发票开出来。我在税务上应该怎么处理?

84785046| 提问时间:05/23 16:35
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甄洛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
学员您好! 修改2024年12月增值税申报表(若11月出口收入所属期为11月,则需修改11月申报表): 在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》的 “免税销售额” 栏(附表一第18栏)补报这两笔出口收入。 如果已申报免税销售额但未开票,需在备注栏注明“补开往年出口发票”。
05/23 16:43
甄洛老师
05/23 16:46
税务稽查风险:补报往年收入可能触发税务局关注,需准备充分说明(如企业交接问题)。 罚款风险:若被认定为故意隐瞒收入,可能面临0.5倍~5倍罚款。如果是免税业务风险会较低
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