问题已解决
老师您好,请问汇算清缴时涉及上年末暂估费用的调整,这块调表时是在扣除类项目的原项目(比如招待费)税收金额填还是在“其他”栏填列,谢谢。



你好,这个没有收到发票的部分,填入其他
05/27 11:09

小学生 

05/27 11:12
老师收到发票了,但是金额有差,按要求不能直接调以前账,调整分录计入25年当期了

宋生老师 

05/27 11:13
你好,你可以计入25年。这个不影响。
老师您好,请问汇算清缴时涉及上年末暂估费用的调整,这块调表时是在扣除类项目的原项目(比如招待费)税收金额填还是在“其他”栏填列,谢谢。
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