问题已解决
不是公司的车辆,前年处理时交了一千多的增值税,现在要更正那个分录,冲减增值税,报税的时候填哪一项?



现在是退处理车辆的款给对方吗?
06/11 16:28

guoyali225 

06/11 16:37
交了一千多的增值税,5个月红冲之前的分录,这个填在哪项?本期销项和进项都是自动系统带出来的,能不能不调这个税?

guoyali225 

06/11 16:38
5月份,不是5个月

文文老师 

06/11 16:38
可以不调整,默认多交增值税

guoyali225 

06/11 16:41
除了增值税,其他项目需要怎么调整?

guoyali225 

06/11 16:42
要是调整增值税的话,需要填到哪一项?

文文老师 

06/11 16:46
在未开票收入负数填写

guoyali225 

06/11 16:56
这个有没有税务风险?

文文老师 

06/11 16:57
若原来处理车辆时,没开发票,按未开票收入处理的,则现在这样填写负数,无风险