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我们建筑企业异地施工公司昨天收到16.3万的预收款,现在预缴增值税附加税企业所得税后,7月增值税申报填写无票收入,7月企业所得税申报也把这16.3万加上。如果7月份给甲方开16.3的票了,那7月份是不是什么也不用处理,只需要开个发票?

m9302_20866| 提问时间:06/25 17:49
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你7月申报了无票收入,那么8月就要走开票的16.3和无票的负数16.3
06/25 17:51
m9302_20866
06/26 09:29
没票前就是先预缴增值税、企业所得税,7月份增值税申报填写无票收入,企业所得税申报也得加上这个数,就可以了吗,7月份报送财务报表还需要调整不?
宋生老师
06/26 09:29
你好,是的。就是这样做。财报按你的凭证做的数据来取数就行
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