问题已解决

老师我在4月份的时候做了挂账的凭证,7月份发现入库单入错了,发票开的是专票我借原材料借进项税额贷的往来单位再7月份把入库单改成对的单位了你说我的凭证怎么做进项税额用不用转出发票再4月份已经抵扣了

84784957| 提问时间:08/08 20:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这发票开的没有问题,是你自己入库的时候的问题是吧?是的话对的。
08/08 20:53
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