问题已解决
老师请问 1月份的时候分录做错了,现在想改成研究费用-技术服务费,税金大概在3月的时候抵扣掉了,那现在我冲销后,重新录入,是应该应交税费-待认证抵扣 还是应交税费 - 应交增值税 - 进项税额



直接
借:研究费用-技术服务费,借:主营业务成本 负数
09/01 16:50
m117257088 

09/01 17:10
老师 是这样吗? 借:管理费用-研究费用-技术服务费 49504.95 借:主营业务成本: -49504.95

家权老师 

09/01 17:10
是的,就是那样做就行