问题已解决

老师请问 1月份的时候分录做错了,现在想改成研究费用-技术服务费,税金大概在3月的时候抵扣掉了,那现在我冲销后,重新录入,是应该应交税费-待认证抵扣 还是应交税费 - 应交增值税 - 进项税额

m117257088| 提问时间:09/01 16:48
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接 借:研究费用-技术服务费,借:主营业务成本  负数
09/01 16:50
m117257088
09/01 17:10
老师 是这样吗? 借:管理费用-研究费用-技术服务费 49504.95 借:主营业务成本: -49504.95
家权老师
09/01 17:10
是的,就是那样做就行
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