问题已解决
2024年12月份的费用发票在2025年1月份入账,分录该如何写?



您好,
借:利润分配-未分配
贷:其他应付款
如果金额不大,可以直接入当年
09/16 13:17

70255145 

09/16 13:25
非常感谢谢谢

刘艳红老师 

09/16 13:26
不客气,很高兴为您服务

70255145 

09/16 13:46
如果是2024年8月份的通行费(可以抵扣),在2025年1月抵扣了,分录该如何写?

刘艳红老师 

09/16 13:49
你前面没有认证是计入待认证里面了吧

70255145 

09/16 13:53
没有,这是其她人做的账,我发现2024年8月的发票在2025年抵扣入账了,请问这有什么问题吗?需要改正吗?

刘艳红老师 

09/16 13:55
2024年8月的发票在2025年抵扣入账了,这个说明他前面没有抵扣,放到25年抵扣了

70255145 

09/16 13:57
是,我是想问这样做有什么问题吗?

刘艳红老师 

09/16 13:59
不会,这个是正常的,可能是前面的进项多,不需要抵扣

70255145 

09/16 14:06
这个跨年的费用也没关系吗?可以直接列借:XX费用 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:库存(或其他) 吗?

刘艳红老师 

09/16 14:09
金额不大,直接入当年是可以的,不影响

70255145 

09/16 14:21
非常的感谢你

刘艳红老师 

09/16 14:22
不客气,很高兴为你服务