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2024年12月份的费用发票在2025年1月份入账,分录该如何写?

70255145| 提问时间:09/16 13:16
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 借:利润分配-未分配 贷:其他应付款 如果金额不大,可以直接入当年
09/16 13:17
70255145
09/16 13:25
非常感谢谢谢
刘艳红老师
09/16 13:26
不客气,很高兴为您服务
70255145
09/16 13:46
如果是2024年8月份的通行费(可以抵扣),在2025年1月抵扣了,分录该如何写?
刘艳红老师
09/16 13:49
你前面没有认证是计入待认证里面了吧
70255145
09/16 13:53
没有,这是其她人做的账,我发现2024年8月的发票在2025年抵扣入账了,请问这有什么问题吗?需要改正吗?
刘艳红老师
09/16 13:55
2024年8月的发票在2025年抵扣入账了,这个说明他前面没有抵扣,放到25年抵扣了
70255145
09/16 13:57
是,我是想问这样做有什么问题吗?
刘艳红老师
09/16 13:59
不会,这个是正常的,可能是前面的进项多,不需要抵扣
70255145
09/16 14:06
这个跨年的费用也没关系吗?可以直接列借:XX费用 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:库存(或其他) 吗?
刘艳红老师
09/16 14:09
金额不大,直接入当年是可以的,不影响
70255145
09/16 14:21
非常的感谢你
刘艳红老师
09/16 14:22
不客气,很高兴为你服务
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