问题已解决

在建工程达到预定用途时暂估了一部分费用然后转固定资产后出售,后来暂估费用来票结算其中的差额如何处理,分录怎么做。是通过固定资产清理科目转资产处置收益科目吗

m9859_18188| 提问时间:09/28 14:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是通过固定资产清理,然后处置损益,这样没错
09/28 14:29
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取