问题已解决
去年暂估的成本今年1月份收到发票了,怎么做账
暂估入库规范操作
发票未到,已经收到货
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
取得发票后冲对应进货数量暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
10/11 10:19
84785017 
10/11 10:22
已经跨年了也是这样做吗
家权老师 
10/11 10:26
跨年有差额就直接调整利润分配

00:10:00
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